中访网数据 珠海格力电器股份有限公司近日发布公告,宣布修订并完善公司内部控制制度。此次修订旨在加强公司治理结构,规范运营流程,提升风险管理水平,确保公司合规运作和信息披露的真实性、准确性与完整性。核心内容包括明确内部控制五大要素,强化对控股子公司、关联交易、对外担保、募集资金使用、重大投资及信息披露等重点领域的管控措施。制度要求董事会负责制定和执行内控制度,审计委员会负责监督内控有效性配资咨询平台,并定期开展自我评价和外部审计。修订后的制度强调风险防范,覆盖财务、运营、市场等多方面风险,并建立责任追究机制,以保障股东权益和公司资产安全。该制度自董事会审议通过之日起生效,预计将进一步提升格力电器的治理透明度和经营效率,增强市场信心。
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